根據(jù)總行關于《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2020年度保密自查自評工作實施方案》通知要求,為強化保密工作問題整改,加大執(zhí)紀問責力度,增強保密制度的主動性和自覺性,強化疫情防控常態(tài)下保密工作,XX市支行積極組織開展保密自查自評工作,F(xiàn)將保密自查自評情況報告如下:
一、自查自評基本情況。
同江市支行對照《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2020年度保密自查自評工作實施方案》的具體要求,對保密工作領導責任制落實情況及保密制度落實情況、機要涉密文件管理情況、計算機和網(wǎng)路保密管理情況、定密管理情況、涉密人員管理、落實保密制度情況等六大項內(nèi)容認真組織開展自查自評。
二、保密工作領導責任制落實情況。
為了體現(xiàn)保密自查自評工作的嚴格性和嚴肅性,切實增強保密觀念,完善防范手段。我行高度重視此項工作,以涉密人員,涉密載體,涉密計算機保密管理為重點,進一步加強保密工作領導,強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。一是同江市支行始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責任制的落實,班子成員和各部室定期組織召開會議,研究解決保密工作中的重大問題,制定保密措施,定期聽取保密工作匯報,了解掌握保密工作情況,形成了由一把手負總責,分管領導各負其責,辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。為保密工作開展提供人力、物力、財力等條件保障。二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題,認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查等工作。為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則,實行目標責任制,納入總體目標考核內(nèi)容之一,并將目標任務層層分解,落實到各部室。
三、保密制度落實情況。
一是建立健全規(guī)章制度。今年我行進一步修訂完善了內(nèi)部保密制度,在檔案室、辦公室等重點部位將保密制度上墻,二是對去年的檔案及時收歸檔案室管理,保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規(guī)定了檔案管理人員如有泄密、失密事件,對檔案人員予以嚴重警告并追究相關責任,查詢檔案必須做到登記并簽名,有關檔案必須經(jīng)行長同意后方可查詢。
四、計算機和網(wǎng)絡保密管理情況。
我行在計算機信息系統(tǒng)的自查中,沒有發(fā)現(xiàn)違反計算機安全管理規(guī)定的現(xiàn)象。在我行系統(tǒng)內(nèi)部所有已經(jīng)連接局域網(wǎng)的計算機設備,都不允許連接戶聯(lián)網(wǎng)。我行還設置了計算機安全員,以配合行內(nèi)計算機安全管理開展工作。重要應用軟件、升級軟件及重要數(shù)據(jù)文件,都有專人保管,使用硬盤、活動硬盤等要求備份并異地保存,以保安全。非涉密計算機一角粘貼非密嚴禁處理涉密信息的保密提示語。
五、定密管理情況。
經(jīng)自查我行依法嚴明定密責任人及其定密權限,嚴格落實定密責任人制度,明確標注秘密事項密級和保密期限,定密工作履行定密審批手續(xù),填寫定密審批單,確保定密的管理。
六、涉密人員管理。
經(jīng)自查我行與涉密相關人員簽訂了保密承諾書,并按要求存檔。并督促了離崗前清退涉密載體,對涉密人員采取脫密期管理措施。確保保密工作規(guī)范化、制度化。
X市支行以這次自查為契機,堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理,加強業(yè)務培訓和崗位訓練,不斷完善規(guī)章制度,強化保密意識,堅決杜絕失泄密問題發(fā)生,為我行健康發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
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