各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作201*年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和201*年預(yù)算草案的報告,請予審議,并請列席代表提出意見。
一、關(guān)于201*年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的201*年,是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全縣“摘帽”快跑,二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)下,根據(jù)年初提出的工作目標(biāo)和任務(wù),堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展,保障民生、科學(xué)理財,加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財觀,認(rèn)真履行財政職能,按照上級制定的財政收支體制,積極組織收入,努力控制支出,力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力,鎮(zhèn)財政預(yù)算收入和支出圓滿完成年度預(yù)算,具體各項預(yù)算收入和支出情況如下:
(一)一般公共預(yù)算收入情況。201*年度地方財政一般公共預(yù)算累計收入1497.4萬元,完成了年度核定計劃數(shù)945萬元的158.46%,比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%;其增長的主要原因是:增值稅累計收入567.54萬元,比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元;主要增加原因是201*年12月稅收在今年入庫;營業(yè)稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元,其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多;企業(yè)所得稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元,主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加;個人所得稅累計收入72萬元,比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元;資源稅累計收入5.45萬元,去年無此項目收入;城建稅累計收入121.25萬元,比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元,主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加;房產(chǎn)稅累計收入26.54萬元,比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元;印花稅累計收入29萬元,比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅累計收入26.99萬元,比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元;耕地占用稅累計收入24.37萬元,去年無此項收入;契稅累計收入15.38萬元,比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出情況。201*年度一般公共預(yù)算累計支出1523.22萬元,完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標(biāo)1523.22萬元的100%,比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%,其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元,縣中心鎮(zhèn)培育專項資金支出50萬元,其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險費(fèi)用等增加,具體分項支出情況如下:
1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計支出380.67萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)380.67萬元的100%,比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元,其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加100.92萬元,主要原因是各項公用支出在此項目支出。
2.人口與計劃生育事務(wù)運(yùn)行累計支出34.44萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)34.44萬元的100%,比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加13.68萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;其他公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加了0.36萬元。
3.共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行累計支出137.91萬元,完成了年度核定預(yù)算指標(biāo)137.91萬元的100%,比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加75.35萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.14萬元。
4.其他一般公共服務(wù)累計支出15.06萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)15.06萬元的100%,比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.59萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.17萬元。
5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累計支出90.84萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)90.84萬元的100%,比去年同期支出13.6增加了77.24萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期增加76.82萬元,其增加較大原因今年有超收分成安排指標(biāo)50萬元,其他項目人員經(jīng)費(fèi)超支部份在此功能科目支出,另外工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.41萬元。
6.人力資源和社會保障管理事務(wù)累計支出28.78萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)28.78萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加10.33萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.85萬元。
7.其他社會保障和就業(yè)累計支出今年沒有安排支出指標(biāo),去年有社會撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出238.17萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出418.73萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)418.73萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.81萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加393.32萬元,其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。
9.高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計支出8.1萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬元的100%,比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元,其減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.93萬元,其原因是今年人員減少1人,公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.3萬元。
10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計支出162.11萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)162.11萬元的100%,比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加33.04萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加64.67萬元,其增加原因是各項公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
11.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計支出25.94萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加7.97萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.63萬元
12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計支出21.85萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)21.85萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.02萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少7.77萬元。
13.去年有其他農(nóng)林水支出累計支出221萬元,主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出,今年無此項支出。
14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出30.05萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)30.05萬元的100%,比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元;其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加7.77萬元,公用經(jīng)費(fèi)比去年減少34.72萬元,其原因是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎勵減少。
15.其他支出累計168.74萬元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)168.74萬元的100%,比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元,主要各項建設(shè)資金和企業(yè)獎勵增加。
(三)其他資金收支執(zhí)行情況。
1.收入情況:201*年度累計收入526.13萬元,比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元,主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預(yù)算指標(biāo)支出,其中:下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元,上級補(bǔ)助收入362萬元(工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬元),行政管理各項收入19.31萬元。
2.支出情況:201*年度累計支出526.13萬元,比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計支出47.54萬元,比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元,人口與計劃生育事務(wù)運(yùn)行累計支出4.04萬元,比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元;群眾文化事業(yè)累計支出0.31萬元,比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元,教育事業(yè)累計支出40.03萬元,比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元,主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計支出18.24萬元,比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元;農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計支出190.07萬元,比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元,減少支出主要原因是今年各項建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項目支出;林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計支出0.56萬元,去年此項目無支出;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出225.34萬元,比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元,主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎勵支出增加。
(四)201*年度鎮(zhèn)財政綜合收支結(jié)余情況。201*年度年初預(yù)算支出指標(biāo)461.79萬元,各項追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬元,超收分成收入指標(biāo)442.28萬元,國土出讓收入安排支出指標(biāo)392.47萬元,政府性基金安排支出指標(biāo)128.04萬元,其他資金收入526.13萬元,其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元,合計全年可使用財政經(jīng)費(fèi)2172.11萬元;201*年一般公共預(yù)算支出1523.22萬元,其他資金支出526.13萬元,合計全年財政總支出2049.35萬元;收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。
各位代表,201*年我鎮(zhèn)面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和繁重的財政增支保障任務(wù),取得了良好的成效,但我們也應(yīng)該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題,主要表現(xiàn)在,一是我鎮(zhèn)公共財政收入來源相對缺乏,財政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,增收動力不足;二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實推進(jìn),財政支出剛性進(jìn)一步增強(qiáng),財政收支矛盾突出,防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)仍然較重,三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝,按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費(fèi)2044萬元,是鎮(zhèn)財政風(fēng)險特大的項目,所有這些困難和問題,我們將高度引起重視,采取積極有效的措施,在今后工作中加以研究解決。
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