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南京計量測試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告(改)

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南京計量測試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告(改)

南京計量測試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度

HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報告

編制:

審核:

檢定校準(zhǔn)室

201*年10月29日

總述:

為進(jìn)一步推進(jìn)南京計量測試中心所屬各科室HSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行,按照《××25號》的工作部署,×××于201*年10月19日對南京計量測試中心開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作。現(xiàn)將審核情況報告如下:

一、審核目的

1、審核南京計量測試中心各科室HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性;

2、審核南京計量測試中心生產(chǎn)現(xiàn)場的風(fēng)險控制情況;3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn),指導(dǎo)米南京計量測試中心各科室進(jìn)一步規(guī)范HSE管理體系運(yùn)行,提高全中心整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

2、集團(tuán)公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn);3、西氣東輸管道公司公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度;

4、HSE管理體系文件:HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險管理程序、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長:成員:

四、審核范圍

南京計量測試中心現(xiàn)場、各科室辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

審核組在各科室配合下,采用HSE體系運(yùn)行質(zhì)量評估的工作思路,分別到各科室、現(xiàn)場,運(yùn)用面談、現(xiàn)場觀察、抽查體系文件及體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄等方法,進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面

通過審核,審核組認(rèn)為,南京計量測試中心機(jī)關(guān)生產(chǎn)科、安全科、綜合科、檢定校準(zhǔn)室等科室都能按照體系的運(yùn)行要求,明確各自的HSE職責(zé),層層分解HSE管理指標(biāo),逐級開展“HSE安全活動”,領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險削減控制措施,確保了HSE管理工作得到有效控制。此次審核我們還發(fā)現(xiàn),南京計量測試中心的各級領(lǐng)導(dǎo)深入基層,帶頭開展“行為安全觀察與溝通”工作,積極進(jìn)行HSE專項(xiàng)培訓(xùn),展現(xiàn)了“有感領(lǐng)導(dǎo)”,有效地推動了體系建設(shè)的深入開展。綜上所述,審核組認(rèn)為南京計量測試中心HSE管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)與管理體系文件的要求,并得到較好的實(shí)施,體系運(yùn)行有效。

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改方式本次審核共提出一般性不符合項(xiàng)3項(xiàng):

⑴南京計量測試中心原級標(biāo)準(zhǔn)間屬于防爆場所,儀表電纜明敷設(shè)

應(yīng)穿護(hù)管。經(jīng)常需要活動的部位宜穿防爆軟管或?qū)宇^處采取橡皮泥封堵。

⑵南京計量測試中心場站16號路燈桿防爆接線盒螺絲缺失、導(dǎo)線外露于防爆接線之外,場站視頻攝像機(jī)電源線防爆護(hù)管破損,不符合防爆要求。

⑶南京計量測試中心廠房及場站個別設(shè)施防爆接線盒螺栓缺失或

松動,不符合防爆要求。

本單位HSE體系運(yùn)行主要短板表現(xiàn)在:生產(chǎn)場所危害因素識別、生產(chǎn)人員安全意識要素。具體情況如下:

①南京計量測試中心屬易燃易爆場所,需對廠區(qū)設(shè)備防爆性能做

進(jìn)一步的檢查維護(hù)。建議生產(chǎn)科牽頭組織檢定校準(zhǔn)室人員對廠區(qū)防爆設(shè)備進(jìn)行徹底檢查整改。

②檢定校準(zhǔn)室運(yùn)行班人員日常集中巡檢不夠細(xì)致,忽視對生產(chǎn)設(shè)

備檢查的警惕性。要求檢定校準(zhǔn)室運(yùn)行班人員巡檢時按照集中巡檢檢查項(xiàng)目大表每日逐一消項(xiàng)檢查。

③在處理迎檢過程中許多設(shè)備問題的時發(fā)現(xiàn),真到動手處理問題

時還得仰仗龍?zhí)毒S修隊的相關(guān)專業(yè)人員,咱們檢定校準(zhǔn)室廠區(qū)各個責(zé)任區(qū)塊的負(fù)責(zé)人對自己責(zé)任區(qū)的設(shè)備不夠了解,甚至出現(xiàn)責(zé)任區(qū)內(nèi)物品去向不清的問題。既然咱們建立了這個責(zé)任制度,相關(guān)責(zé)任人就應(yīng)當(dāng)對主動對學(xué)習(xí)責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備的原理、各項(xiàng)功能操作方法、日常故障的維修方法、留有相關(guān)廠家或?qū)I(yè)人員的聯(lián)系方式以備查詢,規(guī)范責(zé)任區(qū)內(nèi)物品擺放,對物品工具的流轉(zhuǎn)留有記錄。

④在準(zhǔn)備迎檢的過程中發(fā)現(xiàn),檢定校準(zhǔn)室偏重檢定工作而忽視了

在運(yùn)行管理中許多管理應(yīng)有的記錄沒有及時記錄,應(yīng)按程序管理文件走的流程沒有一步一步的做。正好以迎檢作為契機(jī),組織檢定校準(zhǔn)室員工學(xué)習(xí)規(guī)范化運(yùn)行管理工作的要求文件,及時如實(shí)的記錄工作狀況、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行臺賬、特種設(shè)備臺賬、以及各項(xiàng)操作記錄。

⑤針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題,如溫變壓變上小零件的缺失、儀表上

合格證信息有誤、大流量廠房工具箱和直管段的擺放、廠區(qū)路燈損壞、堆料場維修車間以及移動車的物料擺放清潔問題等。應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)問題后,組長應(yīng)記錄在工作筆記上再落實(shí)到個人去處理,并限定時間完成,完成后報告并經(jīng)檢查落實(shí)到位后再在筆記本上記錄完成,這樣形成一整個工作閉環(huán),確保每項(xiàng)工作的完成質(zhì)量,杜絕出現(xiàn)查而不改或延期完成的不良工作作風(fēng)。

⑥由于內(nèi)審是對被審核單位的抽樣,不是所有不符合項(xiàng)和問題都

能發(fā)現(xiàn),檢定校準(zhǔn)室務(wù)必認(rèn)真對待本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)一步抓好HSE管理體系文件學(xué)習(xí),認(rèn)真分析和總結(jié)問題的所在,積極主動采取有效措施。在采取糾正和預(yù)防措施時要認(rèn)真分析原因,舉一反三,明確措施所達(dá)到的效果和措施完成的時間,保證管理體系的正確有效運(yùn)行。

擴(kuò)展閱讀:×××單位201*年度HSE體系內(nèi)部審核階段性總結(jié)報告

××單位201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核

階段性總結(jié)報告

編制:

審核:

××單位HSE體系內(nèi)審組

201*年9月日

總述(供參考):為進(jìn)一步推進(jìn)××公司所屬各單位HSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行,按照《××25號》的工作部署,×××于201*年×××對×××開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作。現(xiàn)將審核情況報告如下:

一、審核目的(供參考)

1、審核××各單位HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性;

2、審核××公司各單位生產(chǎn)現(xiàn)場的風(fēng)險控制情況;

3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn),指導(dǎo)××公司各單位進(jìn)一步規(guī)范HSE管理體系運(yùn)行,提高全礦整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)(供參考)

1、國家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

2、集團(tuán)公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn);3、××公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度;

4、HSE管理體系文件:HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、“兩書一卡”、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長:成員:

四、審核范圍

××部門、××辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

主要對各單位開展審核的各個階段進(jìn)行描述。比如:哪個時間段做了什么工作。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面具體體現(xiàn)在:

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及建議

審核過程中共發(fā)現(xiàn)××個不符合項(xiàng)和××個觀察項(xiàng),具體審核發(fā)現(xiàn)詳見附件《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題不符合項(xiàng)報告》、《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題觀察項(xiàng)清單》。

本單位HSE體系運(yùn)行主要短板表現(xiàn)在:××、××要素。具體情況如下:

對有問題的要素進(jìn)行列項(xiàng)說明,描述清楚問題,并針對問題提出改進(jìn)建議。

附件:不符合報告

NO:001201*年月日受審核單位問題發(fā)生地不符合事實(shí)描述:不符合類型(劃勾):嚴(yán)重□一般□受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字:不符合原因分析:受審方主管:完成日期:糾正/預(yù)防措施:受審方主管:計劃完成日期:實(shí)際完成日期:驗(yàn)證情況:審核員:日期:審核員陪同人員觀察項(xiàng)清單

受審核單位:××部門審核員:審核日期:201*.04.12-04.14序號部門問題不符合標(biāo)準(zhǔn)條款1.2.3.4.5.6.7.8.

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