新版GMP認證總結(jié)
201*版GMP認證總結(jié)
一、質(zhì)量保證體系情況
檢查要點1:質(zhì)量體系的概念是否建立質(zhì)量體系的概念:該體系應(yīng)當(dāng)涵蓋影響藥品質(zhì)量的所有因素,包括確保藥品質(zhì)量符合預(yù)定用途的有組織、有計劃的全部活動。質(zhì)量體系與質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、GMP、之間的關(guān)系。
企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門及其個人的質(zhì)量目標(biāo)
檢查要點2:質(zhì)量保證系統(tǒng)是否有效運行(質(zhì)量保證系統(tǒng)的運作流程)檢查要點3:組織機構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)的文件職責(zé)、分工是否明確,查看崗位職責(zé)及相關(guān)培訓(xùn)檢查要點4:質(zhì)量風(fēng)險管理規(guī)程
風(fēng)險管理的啟動、風(fēng)險評估的方法(一切驗證都需先做風(fēng)險評估、根據(jù)評估結(jié)果確定驗證的深度及范圍)
二、機構(gòu)與人員
檢查要點1:組織機構(gòu)圖(組織機構(gòu)圖來源于文件,不能只下個紅頭文。一切都要有文件支持)
檢查要點2:質(zhì)量部是否獨立設(shè)置、是否參與所有質(zhì)量活動及審核GMP文件檢查要點3:關(guān)鍵人員的職責(zé)是否清晰完整,招聘時也要有文件支持。如:資歷、經(jīng)驗、技能等方面都要有文件作出規(guī)定。
檢查要點4:企業(yè)負責(zé)人與實際負責(zé)人的關(guān)系,是否有授權(quán)。
檢查要點5:培訓(xùn)管理部門的職責(zé)、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案、相關(guān)記錄、培訓(xùn)考核、培訓(xùn)跟蹤等。每個企業(yè)都存在人員培訓(xùn)不到位的情況,人員可以有培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象出現(xiàn)但是有關(guān)培訓(xùn)的一整套文件不能有問題。
檢查要點6:衛(wèi)生人員更衣程序、健康體檢、參觀人員管理、工衣工服工鞋是否有編號、服裝的清潔應(yīng)有記錄(先風(fēng)險評估后作出的規(guī)定)
三、廠房與設(shè)施
檢查要點1:廠房、公用設(shè)施、固定。(圖紙)檢查要點2:生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)布局圖檢查要點3:廠房設(shè)施清潔維護規(guī)程
檢查要點5:溫度濕度控制情況(庫房溫度濕度需要驗證)檢查要點6:防蟲、防鼠硬件措施及管理文件、記錄
檢查要點7:人員進入生產(chǎn)、貯存、和質(zhì)量控制區(qū)的情況,(控制無關(guān)人員隨便出入)
檢查要點8:物流路線(從庫房到車間,特別注意在運輸過程中的管理措施)
四、生產(chǎn)區(qū)
檢查要點1:生產(chǎn)工藝流程圖、潔凈區(qū)送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)布局圖
(根據(jù)藥品生產(chǎn)過程的風(fēng)險評估來確定凈化級別以及溫度濕度壓差等要求)檢查要點2:環(huán)境檢測報告
檢查要點3:產(chǎn)塵操作間、原輔料稱量室的設(shè)計、防止污染和交叉污染的措施檢查要點4:儲存功能間是否能夠滿足物料在車間的暫存和流轉(zhuǎn)。
五、倉儲區(qū)
檢查要點1:庫房布局圖(有特殊貯藏要求的物料如何存放)區(qū)域劃分是否合理
檢查要點2:物料接收、發(fā)放、發(fā)運區(qū)域的設(shè)置
檢查要點3:不合格物料、召回藥品是否隔離存放(物理隔離建設(shè)單獨的不合格庫或用不銹鋼建設(shè)圍欄、拉線或劃分區(qū)域不接受)檢查要點4:物料儲存是否能滿足物料貯存條件
檢查要點5:來料如何請驗、如何取樣(取樣車專家有意見,如企業(yè)有條件可以做取樣間)
六、化驗室
檢查要點1:微生物室布局圖、化驗室與生產(chǎn)區(qū)最好區(qū)分開檢查要點2:樣品接收處置、貯存區(qū)檢查要點3:儀器是否有專門的儀器室檢查要點4:化學(xué)試劑貯存區(qū)七、設(shè)備
檢查要點1:設(shè)備清單
檢查要點2:設(shè)備采購、安裝、確認、報廢的記錄和文件
檢查要點3.:關(guān)鍵設(shè)備對藥品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險評估(有斷裂、脫落風(fēng)險的設(shè)備如:搖擺制粒機、震蕩篩的篩網(wǎng)斷裂)
檢查要點4.:設(shè)備的潤滑劑、冷卻劑管理規(guī)定是否符合要求
檢查要點5:設(shè)備模具的采購、驗收、保管、維護、使用、發(fā)放及其報廢的管理規(guī)程和相關(guān)記錄
檢查要點6:經(jīng)過改造或者大修的設(shè)備是否有變更記錄、大修后設(shè)備是否進行確認,是否在確認符合要求后用于生產(chǎn)。
檢查要點7:設(shè)備、設(shè)施清潔操作規(guī)程記錄、清潔效果是否經(jīng)過風(fēng)險評估、是否經(jīng)過確認
檢查要點8:設(shè)備使用維護保養(yǎng)是否有記錄,記錄能否反應(yīng)出文件規(guī)定所要檢查的所有內(nèi)容
檢查要點9:設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備確認的參數(shù)范圍檢查要點10:衡器、量具、儀表是否校驗
八、制藥用水
檢查要點1:機組相關(guān)檔案(包括設(shè)計安裝圖紙)
檢查要點2:工藝用水流向圖(總送總回儲罐、各用水點)有無盲管檢查要點3:工藝用水電導(dǎo)率及控制指標(biāo)
檢查要點4:原水、制藥用水的水質(zhì)監(jiān)測規(guī)定及相關(guān)記錄
檢查要點5:純化水管道的清洗、消毒、維護保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點6:純化水系統(tǒng)的風(fēng)險評估(偏差以及變更情況)檢查要點7:純化水系統(tǒng)的驗證情況
九、空調(diào)系統(tǒng)檢查要點1:機組相關(guān)檔案(包括設(shè)計安裝圖紙)
檢查要點2:空調(diào)系統(tǒng)圖(送風(fēng)圖、回風(fēng)圖、直排圖)檢查要點3:空調(diào)系統(tǒng)的日常監(jiān)測情況(現(xiàn)場詢問)檢查要點4:空調(diào)系統(tǒng)監(jiān)測規(guī)定及相關(guān)記錄
檢查要點5:空調(diào)系統(tǒng)的清洗、消毒、維護保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)記錄檢查要點6:空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)險評估(偏差以及變更情況)檢查要點7:空調(diào)系統(tǒng)的驗證情況
十、物料
檢查要點1:原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點2:印字油墨(有、無,如有是否達到食用級以上)
檢查要點3:物料的接收、貯存、發(fā)放、使用、發(fā)運的操作規(guī)程及記錄檢查要點4:物料的取樣(取樣證)檢驗報告、放行單檢查要點5:進口藥材相關(guān)批件
檢查要點6:外包裝標(biāo)識(嚴格按照條款設(shè)計如:中藥飲片標(biāo)識、中間體標(biāo)識、有復(fù)驗期和有效期、貯存條件一定要設(shè)計在標(biāo)識卡上)
檢查要點7:物料貯存是否合理(現(xiàn)場檢查)如何管理待驗品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔離)
檢查要點8:有特殊要求的物料如何儲存(易串味中藥飲片、陰涼儲存的中藥飲片、易燃易爆物料的儲存酒精)
檢查要點9:庫房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存儲區(qū)要有布局圖(衛(wèi)生第一)
檢查要點10:標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確是基礎(chǔ),賬物卡相符是核心(縱向橫向檢查經(jīng)的起)。
十一、供應(yīng)商審計與評估
檢查要點1:供應(yīng)商審計與評估管理規(guī)程檢查要點2:合格供應(yīng)商名單
檢查要點3:供應(yīng)商審計與分級管理(分級是否有風(fēng)險評估)
檢查要點4:生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的授權(quán)(必須有相關(guān)授權(quán))生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷商的證照都要有,主要物料供應(yīng)商應(yīng)現(xiàn)場審計
檢查要點5:審計記錄與審計報告(應(yīng)詳細闡述企業(yè)概況及質(zhì)量管理能力)檢查要點6:質(zhì)量保證協(xié)議(責(zé)任是否明確詳見條款)
十二、回收
檢查要點1:回收操作規(guī)程和記錄(回收的數(shù)量、處理流程)檢查要點2:回收的定義是否理解正確
十三、返工產(chǎn)品的管理
檢查要點1:返工產(chǎn)品管理規(guī)程
檢查要點2:返工產(chǎn)品審批是否完整檢查要點3:返工產(chǎn)品生產(chǎn)記錄
檢查要點4:風(fēng)險評估、穩(wěn)定性考察檢查要點5:返工的定義是否理解正確十四、確認與驗證
檢查要點1:驗證總計劃
檢查要點2:確認與驗證的范圍和程度應(yīng)當(dāng)經(jīng)過風(fēng)險評估來確定
檢查要點3:廠房、設(shè)施、設(shè)備、檢驗儀器變更后的確認,并保持持續(xù)的驗證狀態(tài)
檢查要點4:設(shè)備的清潔驗證方案報告檢查要點5:關(guān)鍵設(shè)備的消毒或滅菌驗證檢查要點6:三批生產(chǎn)工藝驗證情況
十五、生產(chǎn)管理
檢查要點1:生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)批件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點2:批生產(chǎn)指令、批包裝指令、批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄檢查要點3:關(guān)鍵工藝參數(shù)、生產(chǎn)處方是否與批件一致、
檢查要點4:工藝規(guī)程與SOP的一致性、生產(chǎn)設(shè)備與工藝的匹配性檢查要點5:實際操作能力、參數(shù)的控制能力、物料平衡情況檢查要點6:防止混淆、污染和差錯的控制措施、偏差處理檢查要點7:特殊產(chǎn)品粉塵的控制(除塵設(shè)施及現(xiàn)場效果)
檢查要點8:清場情況、人員控制、環(huán)境控制、摸具管理、設(shè)備日志檢查要點9:影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料、設(shè)備發(fā)生變化應(yīng)確認或驗證檢查要點10:整體布局及人員配備能否滿足生產(chǎn)要求
十六、質(zhì)量控制實驗室
檢查要點1:人員是否符合要求
檢查要點2:取樣人員授權(quán)怎么確定(是否有授權(quán)書)
檢查要點3:儀器設(shè)備能否滿足品種檢驗需求,是否校驗。查看儀器使用維護保養(yǎng)、清潔管理規(guī)程和記錄
檢查要點4:儀器設(shè)備清單,查看檢驗量計算設(shè)備能否滿足需求
檢查要點5:標(biāo)準(zhǔn)品、對照品的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)品、對照品的來源及領(lǐng)用記錄檢查要點6:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、是否受控(如:中國藥典)檢查要點7:檢驗操作規(guī)程和SOP相關(guān)記錄是否制定檢查要點8:檢驗方法驗證管理規(guī)程、報告和記錄
檢查要點9:高效、氣相、紅外等系統(tǒng)適應(yīng)性檢查(驗證或確認報告記錄)圖譜和數(shù)據(jù)的管理情況
檢查要點10:取樣管理、樣品如何保管、發(fā)放、使用(要有記錄),檢驗上用的空白記錄怎么控制
檢查要點11:檢驗數(shù)據(jù)結(jié)果超標(biāo)怎么管理、是否有SOP
檢查要點12:留樣管理規(guī)程、穩(wěn)定性考察情況(年度計劃、考察方案、考察批次和檢驗周期、發(fā)生重大變更或偏差后穩(wěn)定性考察)實際留樣與規(guī)程是否相符檢查要點13:劇毒及有特殊要求的試劑如何管理(看現(xiàn)場、文件和記錄)檢查要點14:培養(yǎng)基適用性實驗(檢驗記錄應(yīng)能反應(yīng)出培養(yǎng)基的批號)檢查要點15:中藥提取過程中有機溶劑殘留限度是否在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定
十七、變更管理
檢查要點1:變更控制管理規(guī)程是否對原則、分類、程序作出規(guī)定(變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關(guān)文件和記錄)檢查要點2:變更后評估管理及考察評估記錄
檢查要點3:返工、重新加工的評估、審核和批準(zhǔn),對驗證和穩(wěn)定性的影響檢查要點4:OOS調(diào)查控制系統(tǒng)
十八、偏差處理
檢查要點1:偏差處理管理規(guī)程、SOP
檢查要點2:偏差處理相關(guān)的調(diào)查、報告、處理、糾正等記錄(與生產(chǎn)和檢測有關(guān)的偏差和失敗檢查:記錄、評估、及時調(diào)查、包括采取的糾正措施)
十九、糾正措施
檢查要點1:糾正措施的啟動
檢查要點2:糾正措施與偏差的關(guān)系
檢查要點3:糾正措施和預(yù)防措施風(fēng)險評估
二十、產(chǎn)品質(zhì)量回顧
檢查要點1:產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析管理規(guī)程及SOP
檢查要點2:產(chǎn)品評審:至少每年一次,包括評估報告(回顧分析、質(zhì)量趨勢分析圖)
二十一、投訴與不良反應(yīng)
檢查要點1:藥品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測制度檢查要點2:投訴管理規(guī)程和SOP,投訴記錄檢查要點3:評價、調(diào)查、處理記錄檢查要點4:投訴定期評估分析報告
二十三、委托生產(chǎn)
檢查要點1:合同內(nèi)容是否齊全,質(zhì)量責(zé)任是否明確。是否經(jīng)過省局的批準(zhǔn)檢查要點2:物料管理、生產(chǎn)管理、記錄情況
檢查要點3:受托方質(zhì)量管理體系的評價,中間體的運輸、存儲等的管理規(guī)定
二十四、委托檢驗
檢查要點1:委托檢驗合同(責(zé)任是否在委托方)檢查要點2:委托檢驗管理文件和sop
檢查要點3:國家局或者省局委托批件內(nèi)容
檢查要點4:委托方對受托方評估記錄和報告、委托方對受托方檢驗過程的監(jiān)督記錄
檢查要點5:委托檢驗報告(蓋有紅章的原件)
二十五、產(chǎn)品發(fā)運和召回
檢查要點1:產(chǎn)品發(fā)運管理規(guī)程
檢查要點2:銷售記錄(名稱、批號、數(shù)量、收貨地址、聯(lián)系方式)檢查要點3:運輸方式(冷鏈)防止破損污染的具體措施
檢查要點4:召回管理規(guī)程(召回是否向藥監(jiān)部門報告、召回產(chǎn)品的貯存、處置和評估)
檢查要點5:召回記錄
檢查要點6:模擬召回(應(yīng)急演練)
二十六、自檢
檢查要點1:自檢管理規(guī)程、自檢標(biāo)準(zhǔn)(自檢計劃、報告記錄定期評估考察情況)
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新版GMP認證心得
201*年3月份我公司順利的通過了GMP專家組的認證,取得了“GMP戰(zhàn)役”的勝利,在過去的1年多時間里,公司的每一個人都在積極的為GMP認證做準(zhǔn)備工作,從小到大,事無巨細,點點滴滴。
研發(fā)部作為一個企業(yè)的重中之重,也是GMP認證過程中的重點,活量大,事情繁雜,文件種類、數(shù)量多,一致性難度較大,但是在領(lǐng)導(dǎo)下,整個生產(chǎn)部齊心合力,共同努力為GMP規(guī)范檢查做好了充分的準(zhǔn)備。我認為在這次GMP成功認證最關(guān)鍵的因素為:一、領(lǐng)導(dǎo)指揮方針;二、所用人員對認證的重視。三、良好的團隊合作精神。
GMP認證工作主要包括人員、硬件和軟件三方面的工作。
1.人員人是一切事物的主體,是決定事情成敗的關(guān)鍵因素,GMP認證工作需要企業(yè)各職能部門的積極參與和通力協(xié)作,需要全體員工的密切配合,讓每位員工從思想深處真正意識到實施GMP的重要性。通過培訓(xùn)使企業(yè)員工明確實施GMP的目的和意義,提高對GMP認證必要性、緊迫性、可行性的認識,掌握GMP認證條款的具體要求,使各崗位、各工序規(guī)范操作,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2.硬件應(yīng)根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求,結(jié)合企業(yè)實際情況,對廠房及設(shè)備等主要硬件設(shè)施進行系統(tǒng)的新建和改造。3.軟件在硬件達到《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求的基礎(chǔ)上,還應(yīng)特別注意文件系統(tǒng)的建立,因為文件系統(tǒng)從根本上反映出一個企業(yè)生產(chǎn)全過程的管理和調(diào)控水平,而且軟件的完善也可以彌補硬件上的缺憾和不足。文件的制定應(yīng)思路清楚、線條清晰、表達明確。只有做到了“事事有人管、事事有標(biāo)準(zhǔn)、事事有記錄、事事有檢查”,企業(yè)的文件系統(tǒng)才真正做到了位。總之,企業(yè)應(yīng)嚴格按照GMP的要求去做,除了具有完善的監(jiān)督和管理制度外,更重要的是提高人們對實施GMP重要性的認識,建立健康的GMP實施環(huán)境,提高GMP實施水平
藥品生產(chǎn)企業(yè)通過GMP認證以后,更應(yīng)該把GMP理念,企業(yè)制訂的文件始終如一的慣徹于企業(yè)的每個環(huán)節(jié),持之以恒。實施GMP是一項只有開始,沒有結(jié)束,只有持之以恒,才能保證藥品質(zhì)量的可靠、安全、有效,才能確保GMP的可持續(xù)性。
這次GMP認證的通過跟大家的努力是分不開的,首先是領(lǐng)導(dǎo)對這次認證活動高度重視,其次是團隊合作,為著共同目標(biāo),大家各司其職,各自貢獻自已的力量,為達成目標(biāo)努力。人無完人,每個人都有缺點,一個人的力量是有限的。團隊的作用就是揚避短,發(fā)揮優(yōu)勢。
柴培棟201*年3月26日
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