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備品備件采購流程

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 13:50:23 | 移動(dòng)端:備品備件采購流程

備品備件采購流程

備件采購業(yè)務(wù)流程

第1.1:月計(jì)劃:倉庫管理人員(含分庫管理人員)根據(jù)每月的備件出庫記錄在每月25日以前提供月計(jì)劃至備件倉庫管理員、服務(wù)人員提供備件采購計(jì)劃管理人員1.2:周計(jì)劃:倉庫管理人員(含分庫管理人員)根據(jù)每周的備件出庫記錄在每周五之前提供周計(jì)劃至備件管理員1.3:急件計(jì)劃:服務(wù)人員接到終端客戶備件需求后直接準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性每月準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性每周準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性當(dāng)天最遲不超過次準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性準(zhǔn)確性、及時(shí)性三天以內(nèi)準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)天、最遲不超過次日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)天、最遲不超過次向備件管理人員提供備件緊急采購計(jì)劃1.4:專項(xiàng)計(jì)劃:采購金額較大,使用頻率不高的備件采1.5:急件計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃均需提供準(zhǔn)確的物料名稱、規(guī)格型號、安裝部位、需求數(shù)量;如果不能提供準(zhǔn)確的物料故障部位的照片(遠(yuǎn)景、近景、以及整車多方位)、以及故障描述情況,所有電氣方面的配件均需提供產(chǎn)品上的詳細(xì)銘牌。1.6:服務(wù)人員對緊急采購計(jì)劃及專項(xiàng)采購計(jì)劃負(fù)直接責(zé)任,如因服務(wù)人員申報(bào)失誤導(dǎo)致備件積壓及客戶投訴,對相關(guān)人員記考核一次。購需與終端客戶簽訂《備件銷售合同》后方能進(jìn)行采購。日名稱及型號,則需提供車型、車輛出廠時(shí)間、出廠編號、當(dāng)天最遲不超過次備件管理員申報(bào)備件采購計(jì)劃,跟進(jìn)并及時(shí)反饋到貨狀態(tài)第2.1:月計(jì)劃:備件管理員在接到月采購計(jì)劃后在三天內(nèi)向總部下達(dá)備件采購月計(jì)劃。2.2:周計(jì)劃:備件管理員在接到周采購計(jì)劃后一天內(nèi)向總部下達(dá)備件采購周計(jì)劃。2.3:急件計(jì)劃:備件管理員在接到急件計(jì)劃后當(dāng)日向總部下達(dá)備件采購急件計(jì)劃。2.4:專項(xiàng)計(jì)劃:備件管理員在接到專項(xiàng)計(jì)劃后當(dāng)日向總部下達(dá)備件采購專項(xiàng)計(jì)劃。物流人員到貨物料的接送2.5:備件管理員重點(diǎn)關(guān)注急件計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃到貨情況,準(zhǔn)確性、及時(shí)性及時(shí)反饋至相關(guān)服務(wù)人員,如因備件管理員申報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致客戶投訴,備件管理員記考核一次。第2:物流人員接到備件到貨通知后,須在當(dāng)天及時(shí)將備件運(yùn)回公司,最遲不得超過次日。第3:貨物到達(dá)公司倉庫后由備件管理員與倉庫管理員共同驗(yàn)收,確認(rèn)無誤后由倉庫管理員提錄入金蝶系統(tǒng),提交并交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做賬。倉庫管理員、備件管理員物料驗(yàn)收及入庫采購入庫單,由倉庫管理員與備件管理員共同簽字確認(rèn),日

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關(guān)于原材料采購流程及生產(chǎn)備品備件采購管理辦法

1.采購部門應(yīng)根據(jù)需要,制定采購計(jì)劃,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可進(jìn)行采購,在采購過程中,要貨比三家,擇優(yōu)選購;

2.采購部門在制定采購計(jì)劃單時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,核定進(jìn)貨數(shù)量以及品種,避免出現(xiàn)長期庫存積壓情況;

3.所有采購的物質(zhì)原則上應(yīng)當(dāng)日內(nèi)必須辦理入庫手續(xù),如車輛在工地或行進(jìn)途中發(fā)生故障,而就近購買材料維修(急需、急用),采購人員必須憑使用人員,維修人員,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明,方可辦理出、入庫手續(xù);

4.材料入庫,倉管人員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián),對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí),核實(shí)準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù),若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購部門,若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫,造成貨單不符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失;

5.領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開具出庫單(配件流向表),并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可辦理出庫手續(xù),單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等;

6.所有領(lǐng)料單必須有相對應(yīng)的《配件流向一覽表》,兩張單據(jù)所等級的配件必須一致,且一車一用,不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象;

7.倉管人員應(yīng)賬目清楚,財(cái)物相符,對短缺或滯用物品及時(shí)上報(bào),避免供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi),做到合理庫存和采購;

8.對于原材料的采購,應(yīng)先通過檢測,實(shí)驗(yàn),方可使用。對質(zhì)量不合格,達(dá)不到要求,應(yīng)拒收、停收。同時(shí)還要根據(jù)生產(chǎn)消耗報(bào)表、生產(chǎn)情況,合理收購儲備,確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行,未盡事宜,在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司201*年6月15日

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