會計站201*年上半年工作總結(jié)
201*年上半年工作總結(jié)
在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們會計工作站全體同志注重學(xué)習(xí)和提升財務(wù)服務(wù)能力,積極探索和推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理由規(guī)范化走向科學(xué)化的改進(jìn),堅持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)展需要,強化基礎(chǔ)工作,努力增收節(jié)支,加強預(yù)算管理,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展提供了較好的保障,F(xiàn)總結(jié)如下:
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支情況(5月底數(shù)字)
總收入1823.6萬元。其中:財政補助收入601.3萬元,上級補助收入2萬元,業(yè)務(wù)收入1113.3萬元(其中:醫(yī)療收入621.3萬元,藥品收入470.4萬元,其他收入21.6萬元),事業(yè)收入107.1萬元。
總支出2063.1萬元。其中:醫(yī)療支出1251.6萬元,藥品支出498.0萬元,事業(yè)支出313.5萬元。
收支差額出現(xiàn)虧損為239.5萬元。二、具體工作回顧
1、積極參加局機關(guān)安排的各項政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會其精神實質(zhì),提高政治理論水平。學(xué)習(xí)和執(zhí)行《醫(yī)院會計制度》等專業(yè)知識和財經(jīng)法律法規(guī),提高工作能力。對新印發(fā)的《基層
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》和《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》
進(jìn)行初步了解和學(xué)習(xí)。
2、加班加點按時完成201*年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政決算報表和衛(wèi)生決算報表填報,確保其真實性、完整性和可靠性。
3、整理、打印和裝訂201*年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院帳薄、會計資料。
4、做好焦村衛(wèi)生院和精神病院分賬建賬分賬工作,做好川口衛(wèi)生院更換報賬員的移交工作。
5、協(xié)助藥政科對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物購進(jìn)和付款情況進(jìn)行建賬工作。
6、3月24日4月2日深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行調(diào)研:(1)統(tǒng)計201*年工資發(fā)放情況;
(2)通過聽取衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子匯報與職工座談,了解各衛(wèi)生院院務(wù)公開、財務(wù)公開情況,以及在新的績效工資制度下,如何制定考核方案才能充分調(diào)動廣大職工的積極性,才能推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展,對存在問題和建議進(jìn)行總結(jié)并匯報給有
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7、程村衛(wèi)生院廁所決算入賬工作。
8、協(xié)助農(nóng)衛(wèi)科統(tǒng)計鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院201*年、201*年藥品收入情況。
9、配合財政局社?坪途轴t(yī)政科下鄉(xiāng)了解醫(yī)改有關(guān)情
況,分別查看了201*年和201*年1-3月工資發(fā)放情況,了解經(jīng)費預(yù)算中存在的問題。
10、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計會議,要求各單位對201*年預(yù)算上報有出入的地方認(rèn)真核實,重新預(yù)算上報。
11、配合人事科做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加編制資料準(zhǔn)備工作。
12、做好1-5月的各項賬務(wù)處理,并服務(wù)好局各科室和其他人員的材料打印和復(fù)印。
三、存在問題
1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)院管理系統(tǒng)軟件中,業(yè)務(wù)收入未設(shè)參保(醫(yī)保、農(nóng)合、低保)和非參保分類設(shè)帳,目前報賬員都是手工進(jìn)行統(tǒng)計,影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將造成藥品差價補助的難度。
2、焦村衛(wèi)生院賬務(wù)分設(shè)成焦村衛(wèi)生院和精神病院兩套賬,而管理系統(tǒng)只有一個,各種數(shù)據(jù)手工分類,準(zhǔn)確性不高,造成個別有補助撥款而沒有統(tǒng)計出收入的現(xiàn)象(如低保、醫(yī)保、農(nóng)合)。
3、個別衛(wèi)生院報賬存在以下問題:
(1)設(shè)多個財務(wù)人員,導(dǎo)致工作互相推諉,結(jié)賬時拖拖拉拉,不能按時報賬;
(2)會審會簽流于形式,沒有起到會審作用(部分會審小組成員由于種種原因不能按時簽字,到局里進(jìn)行補簽)。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)公開方面局一直未作出具體規(guī)定,造成財務(wù)公開內(nèi)容不統(tǒng)一、格式不規(guī)范、項目不全,公開程度也參差不齊。有的在班子會議上宣布,有的在職工大會上簡單說明,有的把會計報表張貼公示,有的還沒有公示欄。個別衛(wèi)生院工資發(fā)
放透明度不高,工資表不進(jìn)行公示,獎金按科室核算發(fā)放,由科主任給科室人員進(jìn)行再次分配。
5、財政補助貧富不均,效益好的衛(wèi)生院得不到財政補助(予靈衛(wèi)生院),效益差的反而多得(焦村衛(wèi)生院預(yù)算虧損),鞭打快牛打擊了效益好的衛(wèi)生院的工作積極性。
6、由于文印室打印機和復(fù)印機都出現(xiàn)了故障,近半年來,我們要兼顧各種打印和復(fù)印工作,嚴(yán)重影響了正常工作。
7、科室人員偏少,工作量大,影響了工作質(zhì)量。四、今后打算
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會豫財會[201*]17號文件精神,按要求督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對本單位的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面清查和盤點,并按照原制度的規(guī)定將清查和盤點事項進(jìn)行處理。
2、對現(xiàn)用的財務(wù)軟件進(jìn)行修改,做好新舊會計科目和會計報表的銜接工作,做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新舊會計制度的銜接工作,確保新制度施行平穩(wěn)順利。
3、按照新印發(fā)的《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)制度》和《基
層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計人員進(jìn)行培訓(xùn)。
4、加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理和對衛(wèi)生院財務(wù)人員的管理,對各衛(wèi)生院辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”;強化會計職能,消除虛假
會計信息提高會計質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
衛(wèi)生局會計站201*年6月245
日
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201*年上半年工作總結(jié)
回顧201*年1-6月份作為分公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人總結(jié)如下:第一、在201*年上半年做了一下主要工作:
1.組織和領(lǐng)導(dǎo)本部門完成201*年上半年的會計核算工作:我們嚴(yán)格按企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)制度要求對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行核算,按時完成財務(wù)報表及附注的編制工作,按時申報納稅及經(jīng)濟發(fā)展局的要求所有報表,截止6月底共實現(xiàn)稅款*****萬,實繳稅款****萬,未發(fā)生稅款滯納金和罰款項目,順利得完成201*年上半年會計核算任務(wù)。
2.配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所完成201*年度的報表審計工作和盡職調(diào)查表的所列事項。
3.配合集團完成分公司期中存貨盤底工作。車間二級庫的盤點也在進(jìn)行中,在七月中旬基本完成。財務(wù)管理:
1.組織完成201*年的預(yù)算匯總工作。
根據(jù)集團公司下發(fā)的201*年預(yù)算指標(biāo),積極與分公司各部門溝通,在每月根據(jù)各單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況,跟蹤預(yù)算執(zhí)行和完成情況。2.嚴(yán)格監(jiān)控各項費用的發(fā)生,履行監(jiān)督職能。
根據(jù)公司的財務(wù)管理制度和報銷規(guī)定,對業(yè)務(wù)人員的報銷內(nèi)容和報銷標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核,保證每筆費用合法合規(guī),杜絕浪費;對于采購費用,根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴(yán)格審核。本部門1-5月份預(yù)算12.78
萬,實際發(fā)生費用11.25萬,其中工資薪金占到77.34%。財務(wù)費用預(yù)算2200元,實際發(fā)生-560.16元。主要是銀行利息所致。3.按時完成財務(wù)分析報告稅務(wù)、工商及相關(guān)事項
1.組織材料,完成市級“守信用重合同”單位年審工作。2.協(xié)調(diào)工商局,完成工商年檢、變更經(jīng)營范圍工作。3.協(xié)調(diào)地稅局,完成地稅的稅務(wù)檢查
4.配合魏總協(xié)調(diào)規(guī)劃局、建設(shè)局,辦理完房產(chǎn)證。5.完成201*年度匯算清繳工作。
6.完成代碼證的年檢、變更經(jīng)營范圍工作。
二.基于工作中存在的問題以及個人的一些想法,計劃在201*年下半年工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn)、提高:1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,針對部門內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預(yù)測、分析工作,按照集團公司要求,認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算工作。在日常工作中按照財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2.帶領(lǐng)部門核算時力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司的《財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。3.做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作
在以后工作中根據(jù)財務(wù)部人員的崗位設(shè)置,安排不同的工作,督促財務(wù)人員積極去完成崗位工作。具體內(nèi)容如下:
成本會計:對公共系統(tǒng)費用的分配,提出合理的建議,逐漸完善費用分配,每月至少一條;對車間盤點遺漏的問題,提出建議,爭取全面盤點,特別是車間中間體,每月至少一條建議;每月不定時下車間,至少三次,熟悉車間工藝,為成本核算打下良好的基礎(chǔ);對倉庫不定時抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報(比如對長期不用物料),書面匯總上報。
稽核會計:根據(jù)公司財務(wù)制度,審核各項單據(jù),并按規(guī)定填寫各項出差補助;對報銷過程中不合理的現(xiàn)象,及時匯報,每月至少一次;對發(fā)貨情況認(rèn)真監(jiān)管,對不合規(guī)的發(fā)貨,及時制止,防止造成損失,本月發(fā)貨無差錯。
存貨會計:對輔材進(jìn)行盤點,每月至少盤點50種,寫出盤點情況;對倉庫的記賬人員進(jìn)行監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)倉庫人員記賬不及時或者物料放錯位置;對設(shè)備不定時抽盤,特別是停車車間設(shè)備,每月一個車間,完成后,寫出書面盤點材料;對包裝物、低值易耗品進(jìn)行盤點,每月至少盤點10種,寫出盤點情況。
4.不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平對財務(wù)知識特別是明年有自營業(yè)務(wù),要多學(xué)習(xí)出口退稅業(yè)務(wù)。所以在平時,除了加強自身的學(xué)習(xí)外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,不能單以自己的理解,應(yīng)在徹底搞清楚之后,進(jìn)行處理。5.加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息
在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)動效應(yīng),對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
201*-07-07
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