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采購管理制度(精選多篇)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-18 05:11:47 | 移動端:采購管理制度(精選多篇)

第一篇:食堂采購管理制度

食堂采購管理制度
來源:餐飲管理 發(fā)布時(shí)間:201* 年 08 月 13 日 點(diǎn)擊數(shù): 11373 【字體:小 大】 【收藏】

為加強(qiáng)對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費(fèi)用支出,降低采購成本,以及防止因采購 劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下: 1、必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。 2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)提請采購部審批。 3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時(shí)提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改 進(jìn)意見和建議。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。 5、協(xié)同驗(yàn)收員,對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收,必須嚴(yán)格把關(guān)。 6、調(diào)研市場價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價(jià)格浮動行情。 7、保管進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間,對單據(jù)進(jìn)行審核后,申請付款。 8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見和建議。 二、采購原則: 1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追(更多請關(guān)注www.weilaioem.com)求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅(jiān)決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨 比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。 另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。 三、供應(yīng)商管理規(guī)定 合格供應(yīng)商必須具備的條件: 1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印 件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相 關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動物檢疫合格證等等。 3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格 的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员WC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。 4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、 定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。 5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。 四、

食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收,職責(zé)如下: 1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。 2、根據(jù)食堂采購計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、 無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

嚴(yán)格制度,明確職責(zé),是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴(yán)格的規(guī)章制度,又要有明確的 職責(zé)范圍,做到有章可循,有章必依,違章必究。應(yīng)做到:一要有較強(qiáng)的市場意識,經(jīng)?偨Y(jié)研究采購方 法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質(zhì)量、品種、價(jià)格行情。貨比三家,選擇質(zhì)好價(jià)廉的食品,

調(diào)控采購價(jià)格,降價(jià)經(jīng)營成本。二要深入餐廳,與廚師長密切聯(lián)系,了解和掌握原材料需求情況和實(shí)際用 量、種類,保證適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)地完成采供任務(wù)。三要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度,不采 購劣質(zhì)、變質(zhì)、過期、污染食品等。四要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格管理好錢和物,及時(shí)完善采供報(bào)賬手續(xù)。 五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢、物不分出現(xiàn)問題,采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供 制。即專設(shè)付款員,隨同采購員一起深入市場,負(fù)責(zé)采購付款。采購員專門選購、講價(jià),購物與付款分開。 雙軌制的實(shí)行,加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度,有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購如何杜絕漏洞
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一、采購流程細(xì)分、采購責(zé)任細(xì)分 我們知道采購活動通常分為幾個步驟:采購計(jì)劃、市場調(diào)查、貨比三家(三 字古義為多)、討價(jià)還價(jià)(議價(jià))、選擇供應(yīng)商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋、貨款結(jié)算。不少小企業(yè),這一系列流程活 動幾乎是一人承擔(dān),責(zé)任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕 對的權(quán)力。采購員與供應(yīng)商之間有地下交易,是十分方便的事情。 如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔(dān)任, 控制就變得非常簡單 了。生產(chǎn)單位下達(dá)采購計(jì)劃,市場調(diào)查、貨比三家由一個崗位承擔(dān);討價(jià)還價(jià)由 一個崗位承擔(dān);選擇供應(yīng)商與合同草簽由一個崗位承擔(dān);合同審批由二至三個管 理崗位承擔(dān);下單訂貨由一個崗位承擔(dān);貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋本來就 是不同崗位在承擔(dān),不過是他們的責(zé)任更明確;貨款結(jié)算這一環(huán)節(jié)千萬不能讓采 購員承擔(dān), 由供應(yīng)商按流程直接到結(jié)算中心結(jié)算。 整個采購活動仍然連貫在一起, 只不過責(zé)任細(xì)分到了不同

同的崗位。供應(yīng)商再想行賄其中的某一個員工沒有意義, 行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當(dāng)復(fù)雜、相當(dāng)困難!任何一個稍具商業(yè)頭 腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了,降低成本、保質(zhì)保量,按合同供貨就 成了他唯一的選擇。

二、嚴(yán)格挑選采購人員 公司將采購權(quán)限下放給各生產(chǎn)單位,但采購人員的任用權(quán)控制在公司手上。 用人單位可以提報(bào)人選,但最終是否選用,還得公司總裁說了算(審批),防止 采、用人員串通一氣。在企業(yè)內(nèi)部又增加了一道防火墻。 三、嚴(yán)格控制采購過程 當(dāng)我們將采購活動按流程細(xì)分之后,控制采購過程就變得相對簡單。所有市 場調(diào)查、貨比三家、討價(jià)還價(jià)的信息資料都必須按規(guī)定上報(bào)存檔。合同管理、供 應(yīng)商管理更是只能加強(qiáng),不能放松。除了貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋在時(shí)時(shí) 監(jiān)督采購活動成果之外,公司還要另設(shè)監(jiān)察審計(jì)部門進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。所有采購人 員的所有采購活動都在雙向監(jiān)督之下。 采購人員的任何不法舉動都可能被及時(shí)發(fā) 現(xiàn)。 四、所有采購都可追蹤 由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄, 任何一項(xiàng)采購結(jié)果沒有達(dá) 成目的,都可以迅速查明問題出在哪一個環(huán)節(jié),責(zé)任人基本上難逃“法眼”。 五、采購品質(zhì)決定績效 以往采購員一人大包大攬的采購方式,由于采購員是親信,即使采購物品出 了問題,往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣,買好買壞一個樣。說白了就 是工資照拿,回扣照吃,F(xiàn)在不一樣了。采購數(shù)量是采購人員計(jì)算基本工資的主 要指標(biāo),但采購品質(zhì)才是決定采購人員工作績效的 kpi(關(guān)鍵績效指標(biāo))。并且 我們還要加大績效獎金的比重。比如說,績效獎金至少占到采購人員工資總額的 百分之五十或更多。讓采購質(zhì)量成為采購人員工資收入的決定因素。 我的這一設(shè)想, 得到了咨詢服務(wù)企業(yè)的廣泛贊同。 結(jié)果是好是壞, 我們拭目以待。

食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度 作者:管理員 發(fā)布于:201*-04-19 02:26:17 摘要:品正餐飲食堂管理

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1、日常衛(wèi)生制度 (1)廚房衛(wèi)生工作實(shí)行分工包干負(fù)責(zé)制,責(zé)任到人,及時(shí)清理,保持應(yīng)有清潔 度,定期檢查,公布結(jié)果。 (2)廚房各區(qū)域按崗位分工,落實(shí)包干到人,個人負(fù)責(zé)自己所用設(shè)備工具及環(huán) 境的清潔工作,使之達(dá)到規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 (3)各崗位員工上班,首先必須對負(fù)責(zé)衛(wèi)生范圍進(jìn)行檢查清潔和整理;生產(chǎn)過 程中保持衛(wèi)生整潔,設(shè)備工具誰用誰清潔;下班前必須對負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生及設(shè)施清 理干凈,經(jīng)上級檢查合格后方可離崗。 (4)主管隨時(shí)檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況,對

未達(dá)標(biāo)者限期改正,對屢教 不改者,進(jìn)行相應(yīng)處罰。 2、廚房計(jì)劃衛(wèi)生制度 (1) 廚房對一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設(shè)備,實(shí)行定期清潔、定期 檢查的計(jì)劃衛(wèi)生制度。 (2) 廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具,每日上下班都要清洗,廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次;吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外,每周徹 底將里外擦洗一次,并將過濾網(wǎng)刷洗一次。 (3) 廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次;干貨庫每周盤點(diǎn)時(shí)清潔整理一次。 (4) 廚房屋頂天花板每月初清掃一次。 (5) 計(jì)劃衛(wèi)生清潔范圍,由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責(zé)任人負(fù)責(zé);無責(zé) 任負(fù)責(zé)人及公共區(qū)域,有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。 (6) 每期計(jì)劃衛(wèi)生結(jié)束之后,須經(jīng)主管檢查,其結(jié)果將與平時(shí)衛(wèi)生實(shí)績一起作 為員工獎懲依據(jù)之一。 3、廚房衛(wèi)生檢查制度 (1) 廚房員工必須保持個人衛(wèi)生,衣著整潔;上班首先必須自我檢查,主管對 所屬員工進(jìn)行復(fù)查,凡不符合衛(wèi)生要求者,應(yīng)及時(shí)予以糾正。 (2) 工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生,每天上級對下級進(jìn)行逐 級檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 (3) 廚房死角及計(jì)劃衛(wèi)生, 按計(jì)劃日程主管組織進(jìn)行檢查, 衛(wèi)生未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目, 限期整改,并進(jìn)行復(fù)查。 (4) 每次檢查都應(yīng)有記錄,結(jié)果予以公布,成績與員工獎懲掛鉤。 (5) 廚房員工應(yīng)積極配合,定期進(jìn)行健康檢查,被檢查認(rèn)為不適合從事廚房工 作者,應(yīng)自覺服從組織決定,支持廚房工作。 4、廚房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (1) 廚房區(qū)域地面無積水、無油膩、無雜物,保持干燥。 (2) 廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰,無污斑。 (3) 爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺,以及其它器械設(shè)備保持清潔明亮。 (4) 切配、烹調(diào)用具,隨時(shí)保持干燥;砧板、木面工作臺顯現(xiàn)本色。 (5) 廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。 (6) 每天至少煮一次抹布,洗凈并晾干;爐灶調(diào)料罐至少換洗一次。 (7) 員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡,工作服經(jīng)常更換。

賓館旅店、 賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環(huán)境整潔、美觀,地面無果皮、痰跡和垃圾。 二、必須設(shè)有消毒間或消毒設(shè)施,并要有健全的衛(wèi)生制度。 三、被套、枕套(巾)、床單等臥具要一客一換。 四、公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。 五、客房內(nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應(yīng)每日清洗消毒。無衛(wèi)生間的客房,每個床位應(yīng)配備有不 同標(biāo)記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換,用后必須清洗和消毒。 六、賓

館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。 七、各類賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施,并經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況,發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。 八、工作人員(包括臨時(shí)工)進(jìn)行健康體檢和衛(wèi)生知識培訓(xùn),取得健康證后方可上崗。 九、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,二次供水蓄水池要符合 輸水管材衛(wèi)生要求,做到定期清洗消毒。

管理辦法 (一) 保安人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務(wù)協(xié)議書》等規(guī)章制度, 恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。 (二) 保安人員要做到二十四小時(shí)輪留值勤, 每兩小時(shí)巡視巡邏全公司一次。 發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、 偷竊等行為,要及時(shí)制止和向上級匯報(bào)并作好記錄。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故,應(yīng)采取積極 有效的應(yīng)變措施, 并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 發(fā)現(xiàn)員工違紀(jì)違規(guī)行為, 要及時(shí)向主管部門匯報(bào), 協(xié)助處理。 (三) 保安人員必須出門站崗值勤。 (四) 警衛(wèi)室要保持干凈和安靜,物品放置應(yīng)定位規(guī)范,不能在警衛(wèi)室內(nèi)吸煙。無關(guān)人 員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者,視情節(jié)輕重, 嚴(yán)肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴,不文明不禮貌,故意刁難員工或外來人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按 照雙方協(xié)議書有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 (五) 嚴(yán)格執(zhí)行員工出入制度。 當(dāng)班員工原則上不得離開公司(含工程建設(shè)工地), 確需 外出,應(yīng)如實(shí)填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經(jīng)理以下員工外出,須由所在部門經(jīng)理 審批;部門經(jīng)理以上員工外出,須經(jīng)總經(jīng)理室審批;不符合上述手續(xù)者,保安不準(zhǔn)放行。強(qiáng)行 外出者,應(yīng)立即上報(bào)人事行政部。外來人員因公務(wù)需進(jìn)公司,經(jīng)被訪人同意,憑有效證件, 準(zhǔn)確填寫會客單后,佩戴"來賓證"方可進(jìn)公司;會客結(jié)束后,憑被訪人簽字的會客單,歸還" 來賓證"后,方能離開公司。外來人員一時(shí)沒有聯(lián)系上被訪人,可在警衛(wèi)室內(nèi)的會客室或指 定地方等候。嚴(yán)禁閑雜或與公司工作無關(guān)人員進(jìn)入公司。


第二篇:酒店采購管理制度

酒店采購管理制度

1、制定采購計(jì)劃

(1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計(jì)劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

2、審批采購計(jì)劃:,如果本次采購價(jià)格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價(jià)格進(jìn)行估計(jì),待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應(yīng)。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報(bào)銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款, 1000元以下者可支付現(xiàn)款。

(2)報(bào)銷:

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單(入庫單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價(jià)、選擇,填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

第三篇:設(shè)備采購管理制度

1. 目的:為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為,切實(shí)提高工作效率,降低公司采購成本,特制定本制度。

2. 范圍:本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

3. 定義:無

4. 參考文件:

4.1. 《采購控制程序》qb/jt·tx-cx05-201*

4.2. 《供應(yīng)商控制程序》qb/jt·tx-cx06-201*

4.3. 《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》

5. 權(quán)責(zé):

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé):負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計(jì)劃;負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時(shí)間安排;負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé):負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購置計(jì)劃;負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購預(yù)算及時(shí)間安排;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價(jià)。 法務(wù)的職責(zé):負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作;負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核;參與公司設(shè)備采購的評審工作;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé):負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實(shí)施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進(jìn)行審查;負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進(jìn)行檢查;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價(jià)。 供應(yīng)的職責(zé):負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購,依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置計(jì)劃,按程序進(jìn)行設(shè)備采購;負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)廠(商)的評價(jià)工作及公司供應(yīng)廠(商)的日常管理工作;參與公司設(shè)備采購的評審。

設(shè)備需求部門:參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求;參與公司設(shè)備采購的評審。

6. 作業(yè)內(nèi)容:

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6.1. 申報(bào)計(jì)劃

6.1.1. 需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前,必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型,

確定采購設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備,應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)(或設(shè)備選型)審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察,設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠(商)、同類設(shè)備使用單位,并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2. 設(shè)備采購計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前,須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購置計(jì)劃,

并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃將視為無效計(jì)劃。

6.1.3. 屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批;屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4. 需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名,缺一不可;部門負(fù)責(zé)人對報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃(尤其是技術(shù)要求)負(fù)責(zé)。

6.1.5. 供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司(國內(nèi)

設(shè)備)或者進(jìn)出口公司(進(jìn)口設(shè)備)。

6.1.6. 設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為:年度需求計(jì)劃于上年11月25日前

(附件1);季度需求計(jì)劃于本季度20天前(附件2);月度需求計(jì)劃于上月15日前(附件3)。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2. 設(shè)備采購程序

6.2.1. 由集團(tuán)供銷公司代購的設(shè)備,按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理,集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后,供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購。

6.2.2. 招標(biāo)采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3. 詢(比)價(jià)采購

詢(比)價(jià)采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評審,供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢(比)價(jià)結(jié)果,實(shí)施該設(shè)備的采購。

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6.2.3.1. 擬參與詢(比)價(jià)采購的供應(yīng)廠(商)名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告,供應(yīng)廠(商)的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次,且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2. 供應(yīng)部對擬參與詢(比)價(jià)采購的供應(yīng)廠(商)資質(zhì)進(jìn)行初審,初審

后參與詢(比)價(jià)采購的的供應(yīng)廠(商)不足三家時(shí),應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠(商),直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3. 供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢(比)價(jià)文件,

并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠(商)。

6.2.3.4. 供應(yīng)廠(商)須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),按照詢(比)價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià),超過報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠(商)將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會。

6.2.3.5. 供應(yīng)部將供應(yīng)廠(商)的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評價(jià),并報(bào)相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3. 設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1. 設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

(商)后,由供應(yīng)部與供應(yīng)廠(商)擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議,并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會簽單》(附件4)送呈相關(guān)部門進(jìn)行會審。

6.3.2. 所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式(附

件5、附件6)。

6.3.3. 供應(yīng)部與供應(yīng)廠(商)簽訂合同時(shí),設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[201*]177號文》相關(guān)條款執(zhí)行(2:3:4:1比例),如有其他情形,報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4. 供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前,須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷公司,由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會審。只有獲得集團(tuán)公司會審且通過后,供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠(商)簽訂設(shè)備采購合同。

6.3.5. 供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6. 在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛,由供應(yīng)部

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協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠(商)進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7. 設(shè)備入庫驗(yàn)收。設(shè)備到貨后,原則上,設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗(yàn)收,按照裝箱單核對設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料,與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對,如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》(附件7),經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),查無問題后才能辦理入庫手續(xù),并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8. 設(shè)備入庫后,設(shè)備保管部門(原則上為需求部門)要根據(jù)倉庫管理制度,

妥善保管好設(shè)備,所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管,并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9. 設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告,如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》(附件8),設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試,投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11. 設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況,隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠(商)保持溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠(商)聯(lián)系,嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理,并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后,應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》(附件9),并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12. 供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4. 供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5. 監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1. 公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進(jìn)行檢查。

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6.5.2. 需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購計(jì)劃,導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時(shí)到位,

影響車間正常的安全生產(chǎn),責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3. 供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購工

作,嚴(yán)禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4. 供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購,同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則,公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

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第四篇:采購管理制度

采購管理制度

為使本司采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一、 采購管理部門

本司設(shè)立專職采購部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購工作。

二、 采購部工作基本要求

(1)所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意 ;

(2)所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單 ;

(3)所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 ;

(4)采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé);

(5)采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會;

(6)所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息表備查。

(7)采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購;

(8)采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。

(9)禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

(10)采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。

三、 采購審批程序

(1)申購單審批程序:

使用部門或倉庫主管)提出申請,經(jīng)部門總監(jiān)(或經(jīng)理)同意,財(cái)務(wù)部成本主管審核,采購部詢價(jià)報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意,總經(jīng)理或董事會審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。

(2)單位價(jià)值1000元以下的零星采購,采購部需要貨比三家,比較價(jià)格與質(zhì)量之后,選擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購買。

(3)單位價(jià)值1000元以上、批量采購商品,采購部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較,對該類供應(yīng)商必須進(jìn)行誠信調(diào)查,確保采購質(zhì)量 。

(4)對長期供應(yīng)商或大批大宗商品采購,采購部必須與供應(yīng)商簽訂《購買合同》或《供貨協(xié)議》,明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期,是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。簽訂供銷合同或協(xié)議,必須根據(jù)公司合同會簽程序,經(jīng)董事會、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會簽之后,方可進(jìn)行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會 1

簽,董事長批準(zhǔn)。

(5)賒購(月結(jié))物品采購審批程序

月結(jié)物品的采購,主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等的采購,餐飲部總廚直接下單至采購部,由采購部安排人員向供應(yīng)商叫貨。

(6)各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

四、 采購監(jiān)督

采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購成本的控制與監(jiān)督。

五、 供應(yīng)商管理

(1) 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部,對供應(yīng)商進(jìn)行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

(2) 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。

(3)采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)公司形象。

六、采購部工作流程

(一)各類物品采購工作流程

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存?zhèn)}物品,均應(yīng)設(shè)定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時(shí),即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨,倉庫主管要填寫一份倉庫補(bǔ)倉《采購申請單》,《采購申請單》必須注明以下內(nèi)容:

(1)貨品名稱,規(guī)格

(2)平均每月消耗量

(3)庫存數(shù)量

(4)本次訂貨數(shù)量

經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核,送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請單》上簽字確認(rèn),并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理審核同意后,按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購意見,按公司采購審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢,采購部立即組織實(shí)施采購。未能及時(shí)采購到倉的物品,采購部要向成本部門提出意見,盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購工作流程:

各部門需添置新物資,部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報(bào)告,經(jīng)董事長審批后,填寫《申購單》,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?/p>

按 “采購申請單”內(nèi)容要求,尋找供貨商,提出采購意見。按公司采購審批程序報(bào)批,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,采購部立即組織實(shí)施。

3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程:

各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品,應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和《采購申請單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,采購部據(jù)以組織采購。

4、 鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由酒吧、總廚或主管,根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況,預(yù)測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當(dāng)日下午或晚上以電話落單,或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據(jù)營業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計(jì)劃,填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理,并組織實(shí)施。

6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程:

五金倉日常補(bǔ)倉由維修部填寫“采購申請單”。

大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料: (1)貨品名稱,規(guī)格;(2)庫存數(shù)量;(5)訂貨數(shù)量。

以上采購申請單經(jīng)董事長簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理初審?fù)夂,?“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購意見,按公司采購審批程序報(bào)批,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,采購部立即組織實(shí)施。

七、采購工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián),采購申請單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后,整份共四聯(lián)交給財(cái)務(wù)部成本主管,成本主管復(fù)核后送采購部報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2、采購申請單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準(zhǔn)后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否各權(quán)限人簽置,核對其是否正確。

(2)數(shù)量核對,復(fù)查采購數(shù)量,確定采購申請單上的數(shù)量是否正確、合理。

4、邀請供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

八、“貨比三家”工作流程:

每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較,目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊,保證采購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨,填制空白報(bào)價(jià)單, 包括:①填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間,送交供應(yīng)商(至少選擇3個供應(yīng)商),要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

供應(yīng)商,可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí),應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名,職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報(bào)價(jià)單一起送交“評定小組”審批。

2、“評定小組”根據(jù)采購部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料,參考采購部的意見,對幾個供應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量,信譽(yù)等進(jìn)行評估后,確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商,報(bào)董事長批準(zhǔn)。

九、采購活動后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購訂單的跟進(jìn)

當(dāng)訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)公司取消訂單:

如因某種原因,公司需要取消己發(fā)出之訂單,供應(yīng)商可能提出取消的賠償,故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法,以便報(bào)董事長作出決定。

(2)供應(yīng)商取消訂單:

如因某種原因,供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單,采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障公司利益,供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同:

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則,如有違反,便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價(jià)格信息,每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經(jīng)營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長批示。

6.采購物品的維護(hù)保養(yǎng):

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的,選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購買,采購員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí),事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、采購物資的換貨、退貨

各使用部門對所采購的物資,在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,應(yīng)及時(shí)向采購部反映,采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉,進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理

(1)采購合同的管理

本司所有物資采購的合同,統(tǒng)一由采購部負(fù)責(zé)訂立。采購部根據(jù)各部門采購物資申請單及董事長批示簽字的專項(xiàng)物資《采購申請》或報(bào)告,選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定合同條款,經(jīng)過公司的合同會簽程序,簽訂采購合同。合同簽訂完畢,正本留總裁辦秘書處,采購部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

(2)售后服務(wù)合同的管理

產(chǎn)品售后服務(wù)合同,由采購部負(fù)責(zé)簽訂。采購活動完畢,物資投入使用,需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施,采購部必須會同使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行協(xié)商,確定維護(hù)設(shè)備的具體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同,必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng),免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢,正本留董事長秘書處,采購部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

第五篇:酒店采購管理制度

采購管理制度

酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。

第一條 采購工作基本要求

1、 所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、 采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時(shí)須全部列入移交。

6、 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9、 采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

第二條 采購崗位職責(zé)

1、 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況,掌握財(cái)務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況,合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃,對各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、 搜集市場上各類物質(zhì)的價(jià)格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。

4、 大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

6、 協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作,對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前,要嚴(yán)格驗(yàn)收,注意食品的生產(chǎn)期,不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。 7、

8、 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條 臨時(shí)物品采購工作程序

1、 臨時(shí)物品的采購申請:

臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細(xì)填寫申購單,注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、 臨時(shí)物品的采購審批

部門負(fù)責(zé)人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ),并注明急需采購的原因。

1、 臨時(shí)物品的采購實(shí)施:

采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

2、 臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證:

采購購回物品后,倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

第四條 采購物資驗(yàn)貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫,由庫房根

據(jù)申購單驗(yàn)收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權(quán)拒收,供應(yīng)商或采

購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后,倉管應(yīng)開入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動

請使用部門一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過程中,倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退

貨要求,經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、

共同做好工作,對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

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